問題已解決

老師,8月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,10月對方說發(fā)票開錯需紅沖后再開一份正確的進(jìn)項(xiàng)票給我們。我們做賬時需如何做分錄呢?

84784966| 提問時間:2024 11/04 08:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個要看你8月份是怎么做的憑證,你做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)就好了。
2024 11/04 08:09
84784966
2024 11/04 08:16
8月憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-
84784966
2024 11/04 08:16
不需要用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個科目嗎?
宋生老師
2024 11/04 08:17
你好,這個你借方?jīng)]有其他科目嗎?全部都是進(jìn)項(xiàng)?沒有原材料費(fèi)用之類的嗎?
84784966
2024 11/04 08:31
是的。只是用那張票抵扣了稅額,沒有入庫
宋生老師
2024 11/04 08:35
你好你也同樣的做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
84784966
2024 11/04 08:36
好的。老師,沒有入庫只用發(fā)票抵扣稅額可以的嗎?
宋生老師
2024 11/04 08:36
你好,這個肯定不規(guī)范。
84784966
2024 11/04 08:39
好的。老師,分錄搞定了。報表電子稅務(wù)局已經(jīng)自動將紅沖那筆稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里了。那我不需要再操作了吧?只需勾選后面重開的那張發(fā)票了吧?
宋生老師
2024 11/04 08:40
是的,就是這樣做就好了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~