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老師您好,上個月暫估的成本高了,和這個月實際開進來的成本不一致,該如何處理呢

84784985| 提問時間:2024 11/04 13:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 紅沖暫估的就可以
2024 11/04 13:26
84784985
2024 11/04 13:28
老師沖紅暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本有沒有關系
樸老師
2024 11/04 13:31
你結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
84784985
2024 11/04 13:44
是的老師
樸老師
2024 11/04 13:45
那你多結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
84784985
2024 11/04 13:48
老師成本這塊怎么操作呢
樸老師
2024 11/04 13:51
按來的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784985
2024 11/04 17:46
老師暫估沖銷了,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2024 11/04 17:48
來發(fā)票了你不是又做了借yuancail原材料貸應付賬款嗎
84784985
2024 11/04 17:50
是的老師,我的意思是是上個月暫估的成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月沖銷量暫估成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何處理
樸老師
2024 11/04 17:52
你收到暫估的發(fā)票了嗎
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