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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:公司收到的進(jìn)項(xiàng)專票的稅額,因公司開出的發(fā)票都是免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額之前都是放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的借方. 現(xiàn)在把所有的進(jìn)項(xiàng)做了不抵扣勾選后怎么做賬?
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你好,把應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到成本。
2024 11/04 19:40
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2024 11/04 19:41
這個(gè)怎么
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2024 11/04 19:42
這個(gè)要怎么轉(zhuǎn),沒有處理
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蘭心 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/04 19:45
借:庫存商品/原材料(根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)科目)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)
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2024 11/04 20:08
老師公司開岀的銷項(xiàng)是免稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以入成本?是一般納稅人
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蘭心 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/04 20:17
你開出的是免稅發(fā)票,沒有銷項(xiàng)稅額,那么也就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。你就把收到的專用發(fā)票當(dāng)普通發(fā)票處理就好了。
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