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實(shí)務(wù)
问题已解决
利潤出來比出納那邊少幾萬是什么原因呢,折舊都已加,應(yīng)收應(yīng)付都對的上



當(dāng)發(fā)現(xiàn)利潤比出納那邊少幾萬時(shí),可能存在以下原因:
收入確認(rèn)問題:可能有些收入尚未被正確或及時(shí)地記錄在賬上。
成本費(fèi)用遺漏:可能在計(jì)算利潤時(shí),某些成本或費(fèi)用沒有被完全考慮進(jìn)去,例如未記錄的小額支出或遺漏的固定成本分?jǐn)偂r
會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤:會(huì)計(jì)在記賬或計(jì)算過程中可能出現(xiàn)了錯(cuò)誤,如分類錯(cuò)誤、金額錄入錯(cuò)誤等
2024 11/05 15:40

84785009 

2024 11/05 16:00
老師,計(jì)提的水電費(fèi)還有工資跟實(shí)際每個(gè)月的工資不等,會(huì)影響利潤嗎

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:02
你是按計(jì)提的入賬,出納是按實(shí)際入賬,是吧

84785009 

2024 11/05 16:04
本月計(jì)提的金額一般是比出納那邊多的,下個(gè)月多計(jì)提的話再?zèng)_減的

84785009 

2024 11/05 16:05
出納那邊就是按實(shí)際來的

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:08
可能差的就是這里

84785009 

2024 11/05 16:10
假設(shè)我計(jì)提9月的工資15萬,10月份出納那邊發(fā)9月的工資付的是12萬,10月份做賬是我是沖減這個(gè)3萬,再計(jì)提10月的15萬

84785009 

2024 11/05 16:10
這樣會(huì)不會(huì)影響我利潤比出納那邊少3萬呢

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:11
那你沒沖前就會(huì)有差別

84785009 

2024 11/05 16:13
沖減了3萬,就是一樣了是吧

84785009 

2024 11/05 16:13
那還是差幾萬,找不出來,每個(gè)月都會(huì)差點(diǎn),這個(gè)月差的有點(diǎn)多

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:16
其他收入方面有沒有差別了

84785009 

2024 11/05 16:20
應(yīng)收應(yīng)付都是對上的,銀行現(xiàn)金都對的,就是原材料這塊不知道會(huì)不會(huì)有出入,跟出納那邊原材料的期末余額又是對得上的,找不到哪里對不上

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:23
支出這塊和你計(jì)提這塊

84785009 

2024 11/05 16:25
開票稅點(diǎn)這些也都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證出來比出納那邊少,老師,還有什么費(fèi)用需要注意看的呢

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:27
看你的支出和收入就可以

84785009 

2024 11/05 16:33
計(jì)提社保這個(gè),這個(gè)是客戶欠的,假設(shè)應(yīng)收回的社保余額是6萬多,我上個(gè)月借方是4萬,我這個(gè)月是這樣記的,
其他應(yīng)收款 社保 借方 2萬
管理費(fèi)用 社保 借方 -2萬

84785009 

2024 11/05 16:34
這樣記可以的吧,我前面都是這樣記的

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:36
你把分錄拍給我看下

84785009 

2024 11/05 16:40
發(fā)不出去怎么回事
FAILED

84785009 

2024 11/05 16:40
老師,發(fā)了

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:42
這樣沖是什么意思

84785009 

2024 11/05 16:44
前面那個(gè)會(huì)計(jì)一直都是這樣記的,財(cái)務(wù)那邊是欠7萬多,是不是我期末余額借方也是7萬多就可以了

84785009 

2024 11/05 16:45
這個(gè)一直我也不是很明白,為什么這么記

劉艷紅老師 

2024 11/05 16:46
是的,你放借方就可以了,不這樣沖的
