問題已解決

老師,我 7 月 8 月 9 月工資計提了,賬上發(fā)放工資的時候忘記扣社保的其他應收款了,直接借應付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金,我想改一下得怎么改?

84784982| 提問時間:2024 11/07 14:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你已經發(fā)了工資了嗎?現(xiàn)在只需要改一下賬,是不是?
2024 11/07 14:36
宋生老師
2024 11/07 14:37
你好,現(xiàn)在借庫存現(xiàn)金貸其他應收款。
宋生老師
2024 11/07 14:40
你可以修改。10月份第X號憑證。 你也可以紅字沖減之前錯誤的,然后按照正確的重新做。。
宋生老師
2024 11/07 14:41
你好,不用客氣的了。
84784982
2024 11/07 14:37
對的,就是賬錯了
84784982
2024 11/07 14:39
那個摘要要怎么寫呢?
84784982
2024 11/07 14:41
好的,謝謝老師
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