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老師,上月做了費用暫估,借管理費用,貸應(yīng)付賬款暫估,這月想沖銷的話怎么做賬

84784972| 提問時間:2024 11/07 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個做同樣的憑證只是金額寫負數(shù)。
2024 11/07 15:21
84784972
2024 11/07 15:21
但是這月管理費用沒有余額啊顯示
宋生老師
2024 11/07 15:22
你好結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就沒有余額了。因為管理費用是屬于水利類的科目。
宋生老師
2024 11/07 15:22
因為管理費用是屬于損益類的科目
84784972
2024 11/07 15:23
對啊那怎么弄
84784972
2024 11/07 15:23
這月怎么沖銷
宋生老師
2024 11/07 15:26
你好,你同樣的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。你做紅字憑證然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2024 11/07 15:26
嗯好的老師
宋生老師
2024 11/07 15:27
你好,歡迎下次再來探討。
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