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老師,應(yīng)付賬款怎么轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,分錄怎么寫

84785005| 提問時間:2024 11/08 11:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,以下是具體的會計分錄步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品、勞務(wù)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品/原材料(或其他相關(guān)科目) 這一步是將已銷售的產(chǎn)品或已提供的勞務(wù)的成本從庫存商品或原材料科目轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本科目。 如果應(yīng)付賬款中包含的是尚未支付的采購款項,且這些款項對應(yīng)的商品或服務(wù)已經(jīng)銷售或使用: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024 11/08 11:12
84785005
2024 11/08 11:12
金額怎么填呢
84785005
2024 11/08 11:13
比如100應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
2024 11/08 11:13
借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款100
84785005
2024 11/08 11:14
應(yīng)付賬款不是減少了應(yīng)該在借方呀
劉艷紅老師
2024 11/08 11:16
支付了是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
劉艷紅老師
2024 11/08 11:16
借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100
84785005
2024 11/08 11:17
不支付了呀,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本
劉艷紅老師
2024 11/08 11:18
不用付了,是什么意思,是對方不用支付了嗎
84785005
2024 11/08 11:18
我們不用付了
劉艷紅老師
2024 11/08 11:19
如果是對方不要了 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
84785005
2024 11/08 11:20
那營業(yè)外收入怎么轉(zhuǎn)成本
劉艷紅老師
2024 11/08 11:22
這個是收入了,要交企稅了 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
劉艷紅老師
2024 11/08 11:22
結(jié)轉(zhuǎn)成本就是前面那兩筆分錄
84785005
2024 11/08 11:22
好的,營業(yè)成本是不是不能再貸方,只能在借方負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
2024 11/08 11:23
這個是主營業(yè)務(wù)成本,可以在借方負(fù)數(shù),也可以在貸方正數(shù)
84785005
2024 11/08 11:25
是一樣的嗎,只是方式表達(dá)不同對吧
劉艷紅老師
2024 11/08 11:26
是一樣的,科目是主營業(yè)務(wù)成本
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