問題已解決
您好老師,麻煩咨詢一下,本期進項勾選超過了銷項稅,產(chǎn)生了留抵稅額,這樣做賬對嗎?
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是的,就是那樣子的
2024 11/11 17:00
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2024 11/11 17:01
您幫我看看哈
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/11 17:08
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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