問題已解決
老師你好:我們是小規(guī)模9?底之前會計稅金多計提了,現(xiàn)在繳納怎么沖啊,他讓我做一張憑證上,是按他計提的金額交中間差額充了么
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速問速答同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖就可以
2024 11/13 19:08
84784979
2024 11/13 19:09
沒懂,意思把他之前得我直接沖紅,這個月我在重新計提做賬就可以?
樸老師
2024 11/13 19:12
不是的
多計提了多少就沖對應(yīng)多計提的金額
84784979
2024 11/13 19:14
實際交800她計提1700增值稅14000老師分錄寫一下
樸老師
2024 11/13 19:15
借稅金及附加900負數(shù)
貸應(yīng)交稅費附加稅-900
84784979
2024 11/13 19:16
謝謝老師
樸老師
2024 11/13 19:16
滿意請給五星好評,謝謝
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