問題已解決
老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開據(jù)的銷售菜油的增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)后用于業(yè)務(wù)宣傳時, 購進(jìn)時:借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1 貸: 銀行存款 101 用于業(yè)務(wù)宣傳費時: 借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費 109 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)9 合并會計分錄 借:銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費 109 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1 貸: 銀行存款 101 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)9
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對的是的,但是你不能用合并。
2024 11/14 10:30
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2024 11/14 10:34
這樣的話是不是應(yīng)交的增值稅就進(jìn)銷售費用了,可以稅前扣除嗎?
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郭老師 
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2024 11/14 10:35
可以的吧,可以稅前扣除
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