問題已解決
增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額,但是銷項稅額,進(jìn)項稅額,在哪個科目看呢,我找回之前會計做的,對不上呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答本年應(yīng)交增值稅=銷項稅-(進(jìn)項稅-出口退稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù) )
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
2018 05/25 10:55
閱讀 626