問題已解決
老師您好,請問一下,上個月進項稅已抵扣,今天收到對方紅沖確認單,對方顯示已實際抵扣稅額為0。這個是不是不對的
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您好,你是抵扣方,現(xiàn)你同意就可以紅沖。正常:如果已經(jīng)抵扣要沖紅是你先填寫紅字信息表,在反饋給銷方這樣就不是0了。
2024 11/15 14:19
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/15 14:37
您好,因為銷售方發(fā)起的是全額紅沖申請,因次上面已實際抵扣為0,但這不是主要的,主要的是需要抵扣方的同意才能沖
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老師您好,請問一下,上個月進項稅已抵扣,今天收到對方紅沖確認單,對方顯示已實際抵扣稅額為0。這個是不是不對的
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