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請(qǐng)問老師,當(dāng)月交增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅多,抵扣過后不需要交稅的,是不是做這樣一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,,,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個(gè)數(shù)額是本月抵扣進(jìn)項(xiàng)之后留抵的稅額是嗎?

84785018| 提問時(shí)間:2024 11/19 14:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的不過按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的要求,這種情況下你可以不用做憑證。在申報(bào)表上面留底就可以了。
2024 11/19 14:58
84785018
2024 11/19 14:59
我們公司現(xiàn)在每個(gè)月都不用交增值稅的,進(jìn)項(xiàng)太多,之前每個(gè)月我都沒做交稅的分錄,不寫也行嗎?等到交稅的時(shí)候再寫?
宋生老師
2024 11/19 15:00
你好,是的,不寫也是可以的。
84785018
2024 11/19 15:02
公司目前一直處于虧損的狀態(tài),存貨太多,又銷售不出去,像我們這種連續(xù)半年進(jìn)項(xiàng)稅太多,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)重點(diǎn)查?
宋生老師
2024 11/19 15:03
你好,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是比較大。
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