問題已解決

老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月的購進的進項票,我想留到下個月抵扣,借:原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做分錄對嗎

84785026| 提問時間:2024 11/20 15:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,可以的,你這個沒問題。
2024 11/20 15:09
84785026
2024 11/20 15:13
老師,同樣的是想到下個月抵扣的情況,我做 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付賬款,到月底的時候做一筆借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),這個辦法可以嗎
宋生老師
2024 11/20 15:16
你好,你如果已經(jīng)認證了,就按下面的這個憑證。
84785026
2024 11/21 08:40
老師,我是按照第一種情況做的,那我下個月認證抵扣了應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師
2024 11/21 08:40
你好,已經(jīng)做過進項稅額了,就不需要再另外再做了。
84785026
2024 11/21 08:41
那我還需要把待抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來嗎
宋生老師
2024 11/21 08:42
你好,你是第一次沒有。認證的時候就做了第一個,然后月底做了第二個。 第二個月在認證的時候再轉(zhuǎn)到進項稅里面,就做第二個分錄相反的就好了。
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