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老師,我們兩家企業(yè)辦理吸收合并,被吸收的企業(yè)有個房產,在房產辦理過戶的當月,被吸收的企業(yè),就房產這一項,怎么做會計分錄啊

84785046| 提問時間:2024 11/21 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
在兩家企業(yè)辦理吸收合并的過程中,被吸收的企業(yè)擁有的房產需要過戶。根據會計準則和實務操作,以下是被吸收企業(yè)就房產過戶這一項的會計分錄處理: 房產過戶時的會計分錄: 首先,需要將房產的賬面價值轉入相關科目,通常是固定資產清理或持有待售資產: 借:固定資產清理(或持有待售資產) 貸:固定資產—房產 繳納契稅的會計分錄: 計算應交契稅時: 借:固定資產清理(或持有待售資產) 貸:應交稅費—應交契稅 繳納契稅時: 借:應交稅費—應交契稅 貸:銀行存款 房產過戶費用的會計分錄: 支付過戶費用時: 借:固定資產清理(或持有待售資產) 貸:銀行存款
2024 11/21 14:14
84785046
2024 11/21 14:22
老師,那最終固定清理不需要結轉掉嗎?
宋生老師
2024 11/21 14:25
您好,你這個合并吸收,具體是什么情況?是被合并的企業(yè)直接注銷了,是嗎?
84785046
2024 11/21 14:29
是的 ,最終需要注銷的,
宋生老師
2024 11/21 14:32
你好,這樣子的話應該是從銷售來處理。 借應收,應收賬款。貸,固定資產清理應交稅費,應交增值稅。
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