問題已解決

老師好,我們做過無票收入申報,現(xiàn)在補(bǔ)開了銷項發(fā)票(補(bǔ)開的銷項發(fā)票是總回款數(shù)—已經(jīng)開票金額)增值稅申報表也做了負(fù)數(shù)沖減,會計分錄要怎么做呢?

84785013| 提問時間:2024 11/21 21:37
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,開具的發(fā)票和沖的未開票收入一致,不用再做賬務(wù)處理的
2024 11/21 21:40
84785013
2024 11/21 21:43
老師,那昨天我補(bǔ)開了一張銷項票,下個月才能做負(fù)數(shù)沖減,會計分錄又如何做呢
高輝老師
2024 11/21 21:51
你好,一般要在一個月提現(xiàn),有時候稅務(wù)會問的
84785013
2024 11/21 21:57
老師,能不能給我說明白點(diǎn)會計分錄要怎么寫?
高輝老師
2024 11/21 22:00
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -銷項 沖未票 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -銷項 負(fù)數(shù)
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