問題已解決

老師,公司租用個(gè)人房屋做辦公室,與樓上的公司共用電梯,現(xiàn)在需要向國(guó)家支付電梯維護(hù)費(fèi),兩家公司私下商議好,統(tǒng)一付給房東,由房東付給國(guó)家有關(guān)單位,發(fā)票是一家公司開一年,今年是本公司取得電梯維護(hù)費(fèi)的發(fā)票,問題:公司實(shí)際只支付一部分電梯費(fèi)用,比發(fā)票金額少,這怎么入賬?

84784954| 提問時(shí)間:2024 11/22 10:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按實(shí)際支付金額入賬 借:管理費(fèi)用 - 電梯維護(hù)費(fèi)(實(shí)際支付金額) 貸:銀行存款(實(shí)際支付金額) 發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額部分 如果不承擔(dān)這部分費(fèi)用,可將發(fā)票復(fù)印件附在憑證后,并在憑證上注明實(shí)際支付情況和與其他公司分?jǐn)偳闆r。 如果未來可能需要支付差額部分,可先將差額計(jì)入其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用 - 電梯維護(hù)費(fèi)(發(fā)票金額 - 實(shí)際支付金額) 貸:其他應(yīng)付款(發(fā)票金額 - 實(shí)際支付金額) 待實(shí)際支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024 11/22 10:02
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