問題已解決
老師請問,我單位9月份申報完增值稅一直到現(xiàn)在也沒交稅款,已經(jīng)產(chǎn)生滯納金,但是在10月份結(jié)賬有進(jìn)項稅去稅務(wù)辦理了抵扣上期未交稅款包含滯納金一起底扣了,會計分錄怎么做呢?
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速問速答借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 11/25 17:36
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