問題已解決
老師好!單位采購了一批醫(yī)療耗材,對公付款了。對方按照實際采購數(shù)量、金額開發(fā)票。但是有幾盒耗材,老板贈送給其它公司了。這種情況,應該怎么入賬。分錄怎么做呢?



同學,你好
贈送要視同銷售的
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-銷
2024 11/26 19:11

84784954 

2024 11/26 19:14
視同銷售,分錄怎么做?收入

小菲老師 

2024 11/26 19:15
同學,你好
這個就是分錄
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-銷

84784954 

2024 11/26 19:33
小規(guī)模納稅人,貸方要把發(fā)票上產(chǎn)品金額記庫存商品,增值稅記應交增值稅科目,是這樣嗎

小菲老師 

2024 11/26 20:36
同學,你好
是這樣的
