問(wèn)題已解決

老師。我們的供應(yīng)商都是月結(jié)。當(dāng)月材料入庫(kù)。次月才開(kāi)票付款。 是記 借:原材料 貸應(yīng)付賬款。因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票。那個(gè)應(yīng)交增值稅怎么記

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/29 09:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,先不用做稅金部分
2024 11/29 09:04
84785033
2024 11/29 09:11
那下個(gè)月收到發(fā)票了我該怎么記。這個(gè)原材料和應(yīng)付賬款已經(jīng)做過(guò)賬。要重新做一筆嗎
宋生老師
2024 11/29 09:11
你好,紅字沖減之前的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
84785033
2024 11/29 09:13
有個(gè)別的是我們付了款。下個(gè)月才開(kāi)票。也是先不做稅金部分。收到票了再?zèng)_紅重新做。是這樣嗎
宋生老師
2024 11/29 09:14
你好,是的,操作流程就是這樣。
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