問題已解決
您好,5月充值油卡,做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,11月份充值金額消費(fèi)完,開來專票,抵扣了11月份稅款,11月怎么做會計(jì)分錄呢?
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你紅字分錄沖減5月份的,然后再按照發(fā)票重新做。
2024 12/03 16:17
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2024 12/04 07:18
您好,紅字分錄做反向分錄,還是怎么處理,銀行存款本月金額能對上嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/04 08:11
你好,紅字分錄的金額和之前一樣,只是金額寫負(fù)數(shù),然后再做一個。按發(fā)票重新做貸款還是銀行存款?
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