問題已解決
老師您好,我們有一筆境外支付,幫供應(yīng)商代扣代繳的增值稅,稅費是由供應(yīng)商承擔(dān),我們在要支付的貨款中扣除了。。像這樣的情況,這個代扣代繳的增值稅,還可以認(rèn)證抵扣嗎?
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那個可以進項抵扣的哈,
2024 12/04 11:36
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2024 12/04 11:39
因為記賬的時候是直接記的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,支付的時候就是借應(yīng)付賬款貸代扣代繳和銀行存款了。那如果抵扣了的話會計科目怎么寫???
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/04 11:41
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
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