問題已解決
老師,請問一下現(xiàn)在收到2023年多繳納的企業(yè)所得稅退款需要怎么做分錄啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好。退稅會計分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 12/05 09:37
84784957
2024 12/05 13:36
現(xiàn)在已經(jīng)收到退款了,需要同事寫這3個分錄是吧
宋生老師
2024 12/05 13:39
你好,是的,就是這樣子。
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