問(wèn)題已解決

如果這個(gè)是當(dāng)月月留抵的,下個(gè)月有3萬(wàn)的要交的稅,要把25940用掉,還需要交4060的稅費(fèi),下個(gè)月這個(gè)分錄要怎么寫?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/05 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 留底的 這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個(gè)月的借方和這個(gè)月的貸方的差 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2024 12/05 12:21
84784995
2024 12/05 12:22
能幫忙帶個(gè)數(shù)嗎?小白有點(diǎn)懵
郭老師
2024 12/05 12:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)104060 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,25940 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13000 留底的 這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,30000 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個(gè)月的借方和這個(gè)月的貸方的差 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,4060 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4060
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