老師,前任會(huì)計(jì)把稅交對(duì)的呢,但是做賬做的很奇怪,每個(gè)月摘要寫的計(jì)提稅金及附加,分錄又做的借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄就是證明要交稅了么,但實(shí)際上不是這么回事,公司進(jìn)項(xiàng)多的呢,她沒有做到待認(rèn)證里,而是直接有銷項(xiàng)進(jìn)來的時(shí)候,她做筆銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧,她又用的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,做的很亂,看賬的話,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額現(xiàn)在有將近10萬(wàn),其實(shí)公司進(jìn)項(xiàng)多,他就是這些分錄做錯(cuò)的呢,稅款應(yīng)該是交對(duì)的呢,沒有多交,這個(gè)要調(diào)整的話,是損益類科目,是不是還要修改之前的報(bào)表呢
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)分錄確實(shí)亂的,摘要寫的計(jì)提稅金及附加, 這個(gè)就錯(cuò)了,這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024 12/08 13:17
84785043
2024 12/08 13:25
是的,老師,我之前做的時(shí)候就是進(jìn)項(xiàng)多的時(shí)候,我就用不上的進(jìn)項(xiàng)做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,需要用到的時(shí)候再把他們轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月銷項(xiàng)有了,在進(jìn)項(xiàng)里找到金額差不多的發(fā)票交一點(diǎn)點(diǎn)增值稅要不就是有一點(diǎn)留抵,不交稅的時(shí)候我不做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,需要交稅的時(shí)候 才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我做的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,交的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。從來沒有用到過轉(zhuǎn)出多交增值稅,我也不知道這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么時(shí)候用,我的這個(gè)做法是對(duì)的吧
廖君老師
2024 12/08 13:26
您好,您的分錄很清晰,雖然跟稅法書上不太一樣,但 這里只是結(jié)轉(zhuǎn),沒有損益科目,可以的呢
84785043
2024 12/08 13:30
哦,1、這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么用 2、老師,我經(jīng)驗(yàn)少,我問下我調(diào)整她做的這些的話,雖然跨年了,他這些分錄不用交稅的時(shí)候,其實(shí)就不用做的,我直接在今年反向紅沖了是不是也可以
廖君老師
2024 12/08 13:31
您好,1.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 有留抵情況下轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2.可以的,就按您的思想來調(diào),您上面分錄可以的
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- 老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無余額,我不知道怎么調(diào)整 301
- 這月進(jìn)項(xiàng)是100,銷項(xiàng)是50,那月底是不是這樣做賬,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 120
- 老師一般納稅人,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 是要交的稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)么? 905
- 老師這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì) 本月進(jìn)項(xiàng)稅300元、銷項(xiàng)稅900元,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 900 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 貸:銀行存款400 243
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