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老師,公司把車賣給個(gè)人,增值稅申報(bào)表應(yīng)該填到哪處?

84784947| 提問時(shí)間:2024 12/09 10:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
關(guān)鍵是你購入當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒?你是小規(guī)模還是一般納稅?
2024 12/09 10:19
84784947
2024 12/09 10:23
一般納稅人,2006年買的,不知道是否抵扣,如果按抵扣了的情況該怎么填呢?
家權(quán)老師
2024 12/09 10:26
如果已經(jīng)抵扣就只能按13%,當(dāng)時(shí)應(yīng)該沒抵扣,就是簡易計(jì)稅申報(bào)
84784947
2024 12/09 10:27
填到增值稅申報(bào)表的哪個(gè)地方呢?
家權(quán)老師
2024 12/09 10:29
在銷售貨物對應(yīng)3%的欄,減免稅明細(xì)表減免1%,實(shí)際交2%
84784947
2024 12/09 11:01
是填這個(gè)表么!期初和本期都填什么呢?
家權(quán)老師
2024 12/09 11:04
只填2-4列,按不含稅收入*1%
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