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老師,請問公司簽訂的技術服務合同約定向甲方提供6%的增值稅發(fā)票,但是在提供技術服務的過程中,采購了很多設備并給甲方安裝為提供服務采集數(shù)據(jù)使用,合同未標明設備價格,這種應該怎么處理?

84784964| 提問時間:2024 12/10 13:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這種應該單獨作為銷售來處理
2024 12/10 13:43
84784964
2024 12/10 13:44
但是合同未標明設備價格
宋生老師
2024 12/10 13:45
你好,你說的這種要么就分開開發(fā)票,要么就按照建筑服務,安裝服務
84784964
2024 12/10 13:46
那需要重新簽訂合同嗎?或者補充協(xié)議?
84784964
2024 12/10 13:47
如果想直接全額開具6%的發(fā)票,應該怎么做?
宋生老師
2024 12/10 13:48
你好,這個是開不了的,稅務局不會允許的。
84784964
2024 12/10 13:52
老師 稅務局怎么核查這個呀?
宋生老師
2024 12/10 13:52
你好,這個就很難說,比如有人舉報,比如人家開給你的設備發(fā)票。你一直沒有出去,他們查你的存貨。
84784964
2024 12/10 13:54
建筑服務,安裝服務稅率都是9%嗎?我購進設備都是13%稅率,可以用于建筑服務,安裝服務嘛
宋生老師
2024 12/10 13:55
你好,你有這個營業(yè)范圍就可以。
84784964
2024 12/10 14:08
老師,那我發(fā)票稅率跟合同約定稅率不一致,可以嘛?
宋生老師
2024 12/10 14:10
你好,可以的,你按照實際來就行。
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