問題已解決
如果我給小規(guī)模企業(yè)1%稅率的開價(jià)稅合計(jì)14萬專票1張,之后開價(jià)稅合計(jì)6萬普票一張,營業(yè)成本我有20萬,那么是不是我就不用繳納所得稅,但是要繳納1400塊的增值稅和168元的附加稅?6萬普票正好沒超過20萬營業(yè)成本所以不用納增值稅也不用納所得稅?
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對的是的,是這么做的。
2024 12/10 18:10
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2024 12/10 18:27
那么科目1400的銷項(xiàng)稅是按照應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅金-小規(guī)模稅?
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2024 12/10 18:38
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2024 12/10 18:39
主營業(yè)務(wù)成本是20萬,主營業(yè)務(wù)收入的專票部分不含稅收入是132911,1%專票銷項(xiàng)稅要繳納1329.11,但是之前匯算清繳有退增值稅1329.11,這個(gè)分錄怎么做?
那么剩余20萬-132911=67089這個(gè)普票開1%是價(jià)稅合計(jì)成本67089還是價(jià)款67089稅金670.89作為開票未超30萬免征的1%?分錄怎么寫?670.98是應(yīng)交稅金的二級科目小規(guī)模,那么1329.11是應(yīng)交稅金的二級科目是銷項(xiàng)稅嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/10 18:40
匯算清繳什么原因退增值稅
增值稅沒有匯算清繳,所得稅有
不交稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/10 18:40
應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是應(yīng)交增值稅。
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2024 12/10 18:41
三級科目呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/10 18:41
小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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