問題已解決
老師你好,請教一下,出口退稅額的計提是每個月計提還是申報的當月計提?如圖的分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答在申報月:
借:其他應收款 - 出口退稅
貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅)
2024 12/11 12:57
84784997
2024 12/11 13:01
我在11月份就計提66764.48的出口退稅額對嗎?
樸老師
2024 12/11 13:05
同學你好
對的
是這樣
84784997
2024 12/11 13:28
還有個問題想請教一下老師,這個申報月份是由什么時間決定的?
樸老師
2024 12/11 13:29
同學你好收集齊退稅資料就可以申報
84784997
2024 12/11 13:34
我的意思是我12月申報的時候,我申報年月填幾月?
樸老師
2024 12/11 13:40
外貿(mào)企業(yè)
若申報當年出口的貨物,申報年月(所屬期)為當前年份 + 當前月份 。例如,2024 年 12 月申報當年出口的貨物,申報年月應填 202412.
若申報以前年度出口的貨物,申報年月(所屬期)為出口年份 + 12。比如 2023 年 11 月出口的貨物在 2024 年申報退稅,申報年月則填 202312.
生產(chǎn)企業(yè)
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報時填寫的是所屬期,與增值稅納稅申報期保持一致,不論是申報哪一年出口的貨物,出口明細中的所屬期就按納稅申報期填寫.
84784997
2024 12/11 13:59
懂了,謝謝老師
樸老師
2024 12/11 14:00
滿意請給五星好評,謝謝
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