問題已解決
老師,是委托出口公司代辦申請退稅,退稅退到他們的戶頭,他們再轉還給我們的
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同學,你好
你的具體問題是什么呢??
2024 12/12 14:51
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2024 12/12 14:52
老師,您好!我是委托出口企業(yè),請問一下,原來票面13%,退稅也是13%時,我是
借:應收賬款-委托出口商
其他應收款-出口退稅
貸:主營業(yè)務收入-出口銷售
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
這樣對嗎?
那12月份開始改為票面是13%,退稅是9%,那么我的分錄該如何做呢?謝謝
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 14:55
同學,你好
分錄應該是這樣的
貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,做如下會計處理:
借:應收賬款(或銀行存款等)
?貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業(yè)務成本
?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:
借:其他應收款——應收補貼款
?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額)
?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
?貸:其他應收款——應收補貼款
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 14:57
同學,你好
企業(yè)出口的一般貨物,都是可以享受出口退稅的稅收優(yōu)惠的。所以票面應該免稅,不是13%
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 14:58
同學,你好
企業(yè)出口的一般貨物,都是可以享受出口免抵退的稅收優(yōu)惠的。所以票面應該免稅,不是13%
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2024 12/12 14:59
我開給委托出口企業(yè)的是13%的專用發(fā)票的。代辦退稅用
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2024 12/12 15:00
你上面的解釋都是自己有出口權的那種企業(yè)的分錄
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 15:17
同學,你好
那你這個情況,
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項
退稅退到他們的戶頭,他們再轉還給我們的
借:銀行存款
貸:其他應收款
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2024 12/12 15:23
好的,我原來就這樣,但12月只退9%,差的4%記哪個科目
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2024 12/12 15:24
原來13%退13%,現(xiàn)在票開13%,退9%
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/12 15:29
同學,你好
差額差的4%,影響的是其他應收款,你少4%,其他應收款就減少4%,那你少收4%,應收賬款也要調整4%,就可以了
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2024 12/12 15:47
不對的,這樣發(fā)票平不了,委托商付的是不含稅銷額加上退稅的9%,可我票面是13%呀
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2024 12/12 15:52
如,開一張發(fā)票,銷售額1萬十稅額1300,價稅合計11300:
借:應收賬款一委托商(10000)
借:其他應收一出口退稅(900)
借:?。 ? ? ? ? ? ?(400)
貸:主營業(yè)收入(10000)
貨:應交稅費一應交增值稅(銷項)(1300)
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2024 12/12 15:56
同學,你好
我覺個例子,比如這個貨物100元,增值稅13元,
借:應收賬款113
貸:主營業(yè)務收入100
應交稅費-應交增值稅-銷項13
對方給你打款出口退稅13
借:銀行存款13
貸:其他應收款? 13
然后你其他應收款 和應收賬款抵
借:其他應收款? 13
貸:應收賬款13
現(xiàn)在出口退稅是9
借:銀行存款9
貸:其他應收款 9
然后你其他應收款 和應收賬款抵
借:其他應收款 9
貸:應收賬款9
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2024 12/12 16:01
這樣的話,跟委托商的賬不符呀!他怎么會認4呢
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2024 12/12 16:03
他只是幫我出口,4記在他的應收不合適呀
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2024 12/12 16:08
同學,你好
你的分錄
借:應收賬款一委托商(10000)
借:其他應收一出口退稅(900)
借:?。 ? ? ? ? ? ?(400)
貸:主營業(yè)收入(10000)
貨:應交稅費一應交增值稅(銷項)(1300)
你的意思是你開具11300,只收對方10000,稅額部分你不要???
如果是這樣的話,差額用營業(yè)外支出
借:應收賬款一委托商(10000)
借:其他應收一出口退稅(900)
借:營業(yè)外支出? 400
貸:主營業(yè)收入(10000)
貨:應交稅費一應交增值稅(銷項)(1300)
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