問題已解決

小規(guī)模納稅人一些不屬于免稅范圍的商品開具了免稅發(fā)票 次月升為一般納稅人了 開出的有誤的免稅商品發(fā)票不紅沖重開可以嗎?申報增值稅時把免稅的商品銷售額免稅金額更正成不免稅銷售額再做申報,這樣操作需要經(jīng)過當(dāng)?shù)囟惥侄惞軉T允許才可以嗎?

84784992| 提問時間:2024 12/13 13:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,因?yàn)槟汩_出去的發(fā)票,你稅務(wù)局系統(tǒng)能監(jiān)控到你開的免稅的稅率。他那邊容易預(yù)警,你必須調(diào)整。
2024 12/13 13:38
84784992
2024 12/13 13:39
怎么調(diào)整 是什么意思呢?
84784992
2024 12/13 13:40
不一定要通過紅沖發(fā)票重開吧
84784992
2024 12/13 13:41
必須調(diào)整是指發(fā)票要重開嗎?這樣重開的話稅率要按一般納稅人的納稅?
郭老師
2024 12/13 13:43
就是需要紅沖發(fā)票,然后再開正確的。這樣的話,只能按照一般納稅人的稅率來開了。
84784992
2024 12/13 13:50
有不紅沖發(fā)票的其他方法?
郭老師
2024 12/13 13:51
你好沒有這個方法的 可以問下你稅務(wù)局那邊的。
84784992
2024 12/13 13:53
打了12366咨詢了 可以不紅沖發(fā)票申報時修改對免稅銷售額 現(xiàn)在問題是需要另外報備給當(dāng)?shù)囟惥郑?/div>
郭老師
2024 12/13 13:54
問一下你稅務(wù)局,因?yàn)槟氵@個開的發(fā)票稅率是免稅的,他那邊容易預(yù)警。
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