問題已解決

老師,我們今年2月開了增值稅專票,本月紅沖了,已經(jīng)交納的增值稅怎么辦,暫時不開發(fā)票了

84785046| 提問時間:2024 12/14 09:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你可以申報12月的時候申請退稅或者做留抵稅額,明年繼續(xù)抵扣
2024 12/14 09:17
84785046
2024 12/14 09:18
如果本月不紅沖,到25年1月時,跨年度還可以紅沖嗎?
暖暖老師
2024 12/14 09:19
是的,跨年度還是可以沖紅得這個
84785046
2024 12/14 09:21
好的,謝謝老師,另外,想咨詢一下,咱有公立醫(yī)院實操課程嗎?
暖暖老師
2024 12/14 09:22
這個是事業(yè)單位,應(yīng)該沒有暫時
84785046
2024 12/14 09:22
好的,謝謝老師
暖暖老師
2024 12/14 09:23
不客氣祝你周末愉快
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