問題已解決
我在年初開了一張建筑勞務發(fā)票,當時沒有選擇差額征稅(實際上有工資成本)報了增值稅申報,現(xiàn)在更正申報的話是不是不能按差額申報了,是不是得紅沖發(fā)票重新報
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可以按照差額更正申報
2024 12/16 16:21
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2024 12/16 16:41
請問您有差額申報的流程嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/16 16:43
你好,一般納稅人的填寫附表1,然后附表3就可以保存主表自動取。
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我在年初開了一張建筑勞務發(fā)票,當時沒有選擇差額征稅(實際上有工資成本)報了增值稅申報,現(xiàn)在更正申報的話是不是不能按差額申報了,是不是得紅沖發(fā)票重新報
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