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營業(yè)賬簿印花稅是每年都要申報(bào)嗎?
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速問速答您好,是的,每年都是申報(bào)一次
2024 12/24 15:43
84784984
2024 12/24 15:44
沒有投資款是零報(bào)還是不用報(bào)?
東老師
2024 12/24 15:44
沒有投資款就是零申報(bào)的
84784984
2024 12/24 15:52
就是按24年實(shí)收資本科目的本年累計(jì)數(shù)來申報(bào)是嗎?請問12月份要不要做計(jì)提呀?
東老師
2024 12/24 15:53
如果需要繳納的話,你可以在12月份的時(shí)候計(jì)提
84784984
2024 12/24 16:00
謝謝老師,年底了,請問我想知道可彌補(bǔ)虧損數(shù),從哪里看呢?
東老師
2024 12/24 16:01
就是你可以就是你可以在2023年度的匯算清繳申報(bào)表里面有一個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面可以看到彌補(bǔ)虧損金額
84784984
2024 12/24 16:05
這個(gè)有數(shù)據(jù),可是我今年第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候已經(jīng)有彌補(bǔ)過一部分的金額了,那我是不是要減去???我有點(diǎn)懵圈
東老師
2024 12/24 16:05
不用,因?yàn)樽罱K是看你累計(jì)的利潤的
84784984
2024 12/24 16:15
所以我就看23年匯算清繳的那個(gè)彌補(bǔ)數(shù)就可以了是嗎?
東老師
2024 12/24 16:16
對,沒錯(cuò),看這個(gè)金額就可以了
84784984
2024 12/24 16:18
假如我24年利潤20萬減去匯算清繳里的可彌補(bǔ)虧損數(shù)10萬,剩余的就是要交企業(yè)所得稅是嗎?
東老師
2024 12/24 16:18
對你不虧損以對,彌補(bǔ)虧損以后還有利潤是需要交稅
84784984
2024 12/24 16:19
假如我第一季度交過1000塊錢企業(yè)所得稅,可是等到第四季度的時(shí)候又是虧損了,那這樣交過的企業(yè)所得稅咋整呀?
東老師
2024 12/24 16:20
匯算清繳以后可以向稅務(wù)局申請退稅的
84784984
2024 12/24 16:25
可彌補(bǔ)虧損數(shù)就是166375.89對嗎?
東老師
2024 12/24 16:25
對沒錯(cuò)的就是你圈起來這個(gè)對,沒錯(cuò)的,就是你圈起來這個(gè)數(shù)字
84784984
2024 12/24 16:31
假如我第四季度算出來本年累計(jì)要交2000塊錢的企業(yè)所得稅,是不是要減去我第一季度交過的800塊錢企業(yè)所得稅,1200就是我這次要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?
東老師
2024 12/24 16:32
對,你得減去1~3季度已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅
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