問(wèn)題已解決

老師好,國(guó)有企業(yè)集團(tuán)子公司之間無(wú)償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn),轉(zhuǎn)出方的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理如何做

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/25 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:營(yíng)業(yè)外支出 如果業(yè)務(wù)無(wú)償取得的,沖資本公積 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024 12/25 17:20
84784972
2024 12/25 17:28
老師好,現(xiàn)在還要開(kāi)發(fā)票,那接下來(lái)的分錄應(yīng)該怎么做
家權(quán)老師
2024 12/25 17:30
需要開(kāi)發(fā)票的,正常按固定資產(chǎn)清理 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 無(wú)償劃撥 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84784972
2024 12/25 17:36
請(qǐng)問(wèn)老師,連同沖資本公積那筆,又需要開(kāi)票,應(yīng)該怎么做 清理殘值 借:資本公積 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 無(wú)償劃撥 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 是這樣嗎
家權(quán)老師
2024 12/25 17:37
你們也是無(wú)償取得的,最終的那個(gè)清理余額沖資本公積就行
84784972
2024 12/25 17:39
我們是買(mǎi)入的,現(xiàn)在是無(wú)償轉(zhuǎn)出,我不太懂,在哪個(gè)分錄沖資本公積
家權(quán)老師
2024 12/25 17:40
那么就不能沖資本公積了,直接按我前邊那樣做
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