問(wèn)題已解決

老師好,老板把公司車(chē)賣(mài)給個(gè)人,錢(qián)自己收了,現(xiàn)在打公司賬戶(hù)備注什么?要申報(bào)無(wú)票收入嗎?怎么操作好呢,款打進(jìn)公司賬戶(hù)沒(méi)有備注車(chē)款可以嗎?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/28 08:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,備注:賣(mài)車(chē)款。要申報(bào)無(wú)票收入,沒(méi)有備注也可以,申報(bào)就行了 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
2024 12/28 08:52
84784951
2024 12/28 09:14
之前財(cái)務(wù)把車(chē)做到管理費(fèi)用,怎么處理賣(mài)出
廖君老師
2024 12/28 09:15
您好,分錄錯(cuò)了,把原分錄紅沖,再做上面分錄
84784951
2024 12/28 09:57
制造業(yè)公司技術(shù)的工資做哪里?
廖君老師
2024 12/28 10:06
您好,沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用就記在管理費(fèi)用-工資
84784951
2024 12/28 14:20
賣(mài)車(chē)子,我問(wèn)其他老師說(shuō),走其他業(yè)務(wù)收入,不是紅沖以前年度的分錄
廖君老師
2024 12/28 14:22
您好,我沒(méi)說(shuō)紅沖以前年度的分錄呀,上面也沒(méi)說(shuō)以前年度做錯(cuò)了, 2.其他老師說(shuō),走其他業(yè)務(wù)收入,我不認(rèn)同,這是處置固定資產(chǎn)
84784951
2024 12/28 14:39
之前車(chē)子做的費(fèi)用,怎么處理呢
廖君老師
2024 12/28 14:41
您好,車(chē)輛變賣(mài)就是下面的分錄(清理固定資產(chǎn),確認(rèn)處置損益) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
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