問題已解決
老師第一個問題.農副產品開收購發(fā)票9%,銷售發(fā)票13%.加計扣除1%申報,賬里面怎么做. 第二個問題,如果我的進項多,進項減銷項為零,不要交增值稅了嗎,為什么還要說控制稅負繳納增值稅呢,具體怎么做
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您好,1.增值稅加計抵減政策的會計核算
①不影響進項稅額。
②在實際繳納增值稅時的賬務處理:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(按實際納稅金額)
其他收益(按加計抵減的金額)這個正常業(yè)務,不是營業(yè)外收入
2.進項多是不用交增值稅,我們也在控制稅負,只是我們的稅負就是很低,
2024 12/29 19:57
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2024 12/30 19:42
有收購發(fā)票都多開點,銷項都抵扣,稅務局也不會同意不交增值稅呀,即使抵扣了也會按照稅負繳納增值稅是不是
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2024 12/30 19:44
借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(按實際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額),這里的銀行存款怎么核算
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廖君老師 
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2024 12/30 19:44
您好,我們都?是按經營實開票,有抵扣就不用交稅‘您說有收購發(fā)票都多開點,這個就有風險,難怪咱要考慮稅負,就是咱不規(guī)范怕被查了
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