問題已解決

老師您好,企業(yè)更正所得稅款51000元,稅收滯納金4100元,合計(jì)55100元如何填寫分錄,可以幫我代入金額填寫一下嘛 不想做到去年用《以前年度損益調(diào)整》做在今年怎么做呀

84784954| 提問時(shí)間:2024 12/30 11:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你借,利潤分配,未分配利潤,5100貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。51000 然后再借。營業(yè)外支出4100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅51000,貸,銀行存,5。5100
2024 12/30 11:43
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