問題已解決
老師,請問下這個庫存表之前外賬沒有做,現(xiàn)在半途要建立起來,這個怎么弄呢
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你好,這個你去盤點現(xiàn)有的數(shù)據(jù)。然后做這個盤點表,再跟賬上核對,差異記錄,待處理財產(chǎn)損益。
2024 12/30 15:28
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2024 12/30 15:31
實際上我們沒有庫存的,都是直接從A拉B直接銷售的,實際是沒有庫存的,但有好多還沒有開票,想根據(jù)庫存來開票出去
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/30 15:32
你好,如果是這樣子的話就不用去盤點了,反正盤點的上面有沒有數(shù)據(jù)?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/30 15:32
按照你的賬上的庫存來開出去就好了。
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