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老師 建筑業(yè) 目前在管理費用 -辦公費 招待費 也結(jié)轉(zhuǎn)了損益 年底要把這些費用攤銷到項目里 需要怎么做呢?

84784952| 提問時間:2024 12/31 09:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 ?年底要把這些費用攤銷到項目里 需要怎么做呢? 做不了,應該在錄入的時候,就把費用錄入相關(guān)的項目里面。
2024 12/31 09:23
84784952
2024 12/31 09:23
在錄入前需要怎么攤銷到 分錄怎么寫呢?
小菲老師
2024 12/31 09:25
同學,你好 分到項目里,就是建立輔助項目,錄入費用的時候,選擇這個項目。 如果沒有輔助項目,那就增加科目,比如二級科目 借:管理費用-某某項目-辦公費 貸:銀行存款
84784952
2024 12/31 10:04
老師 如果這些費用需要年底進項攤銷 沒有每月應該計入哪個科目年底可以攤銷
小菲老師
2024 12/31 10:06
同學你好 每個月錄入的時候,沒有選擇好,之后也攤銷不了
84784952
2024 12/31 10:12
那錄入的時候該怎么選擇呢?
小菲老師
2024 12/31 10:14
同學,你好 如果你區(qū)分不了哪個項目,你就設置一個其他項目,把費用計入這里面。 之后年度你要分到具體項目,你不要做賬,自己手工分
84784952
2024 12/31 10:18
能不能先放在長期待攤費用里老師
小菲老師
2024 12/31 10:20
同學,你好 不建議入長期待攤費用
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