問題已解決
老師,前任會計把來的進項發(fā)票,全都做在應交稅費進項稅下面了,目前應交稅費借方余額200萬了,這個是不是年底這么大數的話會有風險啊,稅局會不會讓我們退稅
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認證了嗎?沒有認證的話,不影響你退稅的。你把它重分類到其他流動資產里面去。
2024 12/31 12:34
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2024 12/31 12:36
銷項沒有那么多,所以這些應該是在系統(tǒng)里還沒有抵扣,但是賬里掛的余額就這么多,老師你說的認證是什么,現在全電發(fā)票沒有認證了吧
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郭老師 
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2024 12/31 12:37
你好,發(fā)票需要勾選,勾選了之后才可以抵扣增值稅。
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2024 12/31 12:37
我目前不是想退稅,我的意思應交稅費借方余額這么大有風險嗎
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郭老師 
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2024 12/31 12:38
沒有風險,沒有風險。
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2024 12/31 12:40
哦,好的,老師,目前會計往來掛的亂七八糟,明年我接手后,一次性把余額調整到當期,就是說她有些債權債務科目掛的不對,可以嗎
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郭老師 
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2024 12/31 12:43
你好,可以的,可以調整的。
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