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老師,我上月一張憑證需要部分沖銷,該怎么處理

84785004| 提問時間:01/01 14:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,是現(xiàn)在發(fā)票要紅沖是不
01/01 14:29
84785004
01/01 14:34
記賬憑證部分科目金額沖銷
小鎖老師
01/01 14:35
您好,請問原來分錄是啥,發(fā)一下吧
84785004
01/01 15:07
原來是假如是借:生產(chǎn)成本/租金,貸:應(yīng)付賬款,我要把租金這個科目沖銷掉
小鎖老師
01/01 15:07
您好,借 應(yīng)付賬款 貸 生產(chǎn)成本,跨年的話,做以前年度損益調(diào)整
84785004
01/01 15:14
12月沖11月的憑證,不算跨年吧
小鎖老師
01/01 15:14
對,這個是不算跨年的
84785004
01/01 15:17
應(yīng)該怎么處理
小鎖老師
01/01 15:17
借 應(yīng)付賬款 貸 生產(chǎn)成本
84785004
01/01 15:22
同方向負(fù)數(shù)不是
84785004
01/01 15:24
在原來憑證不變的情況下負(fù)數(shù)沖銷可以嗎
小鎖老師
01/01 15:32
對,直接做負(fù)數(shù)也行的
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