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老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進度的大致金額申報繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報實繳的印花稅,我是先申報這個合同印花稅提交后再重新申報實繳的印花?還是說在合同下面再新增一項呢?實繳到位的印花稅目我選擇哪個?

84784988| 提問時間:01/02 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的, 他兩個申報期是一樣的話,一塊先采集了一個之后再采集另一個。如果不是的話,就是先申報其中一個
01/02 11:37
84784988
01/02 11:41
老師 這個注冊資金實繳 印花稅申報這里都怎么填?
郭老師
01/02 11:43
應(yīng)稅憑證名稱、投資款 稅目營業(yè)賬本
84784988
01/02 11:46
實繳我們實際是2024年6月-12月期間分批交夠的 這個稅款所屬期我該怎么填呢
郭老師
01/02 11:47
按照什么來申報,是按次還是按季度?
84784988
01/02 11:49
按次怎么選?按期怎么選?但實際已經(jīng)跨了3期了呀,老師就對于我們這種情況一年內(nèi)分次交足的應(yīng)該怎么選呢
郭老師
01/02 11:53
你好,你去看下你的稅種認(rèn)定不是你自己選擇的,沒有稅種認(rèn)定的按次如果有的話,按稅務(wù)局的來按期是按年的,按期的話是1~12月份所屬期,然后當(dāng)天申報的申報日期就是當(dāng)天。 如果是按次的話,合同下來的15日以內(nèi)當(dāng)月申報當(dāng)月的。 按季度所屬期就是10~12月份。
84784988
01/02 11:58
按期:上面直接是10.01-12.31 沒辦法選 還有就是:我們合同的印花稅,合同額是226萬,但實際完工進度才幾十萬 我是怎么填這個合同的印花稅呢
郭老師
01/02 12:00
想要交多少的計稅依據(jù),填寫多少所屬期選擇不了。截圖我看一下。
84784988
01/02 13:31
是不是我需要先讓給我們核稅種再申報繳納?
郭老師
01/02 13:33
不用 沒有這個稅種認(rèn)定,按次當(dāng)月申報,當(dāng)月的發(fā)生的15日以內(nèi)申報了就行。
84784988
01/02 13:38
但是我公司是交齊后,這月才申報印花的,沒有當(dāng)月發(fā)生15日內(nèi)申報呀
郭老師
01/02 13:39
超過15天的嚴(yán)格來說有滯納金的申報的晚了。
84784988
01/02 14:11
老師:應(yīng)稅憑證數(shù)量是必填,這里怎么填?是填寫法人轉(zhuǎn)入基本戶的次數(shù)嗎?
郭老師
01/02 14:13
可以的,你也可以直接省略部數(shù)、次數(shù)填寫1。
84784988
01/02 14:16
說是合并匯總填寫 這填什么?
郭老師
01/02 14:16
你好,你具體的是什么和什么合并?如果是資本公積和盈余公積的話,直接填寫計稅依據(jù),就是合并的數(shù)據(jù)。
84784988
01/02 14:20
哦 明白了 那我就是屬于逐份申報 填寫1就行 對吧 老師
郭老師
01/02 14:22
可以的,可以這么做的
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