問題已解決
3月預提了勞務工工資 借勞務工資6998.4 貸 其他應付6998.4 ,4月份的時候支付工資并收到了發(fā)票 這個賬務怎么處理,我是這樣做的借勞務成本 -518.4 應交稅費進項518.4 其他應付款6998.4 貸銀存6998.4 這樣做對不對呢 老師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
您指的是購買服務嗎?
這樣的話,3月應該是暫估的金額,借記管理費用等,貸記應付賬款
4月應先沖上面的分錄,然后編制正確的分錄。
祝您學習愉快!
04/18 16:23
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