問題已解決
老師您好,我想問一下,在涉稅服務實務中,在調賬過程中,發(fā)現企業(yè)有收入沒有計,在調完之后,需要把這部分收入算作廣宣費,業(yè)務招待費的基數嗎
![](https://img.cdeledu.com/FAQ/2023/1025/170cbf9a73847546-0_chg.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](http://m.odtgfuq.cn/images/template/spreadNew/free/c-teacher-12.png)
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
要的。
如果發(fā)現企業(yè)有收入沒有計入,在調整賬目后,這部分收入應該被算作廣宣費和業(yè)務招待費的基數。祝您學習愉快!
06/26 15:21
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
老師您好,我想問一下,在涉稅服務實務中,在調賬過程中,發(fā)現企業(yè)有收入沒有計,在調完之后,需要把這部分收入算作廣宣費,業(yè)務招待費的基數嗎
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
要的。
如果發(fā)現企業(yè)有收入沒有計入,在調整賬目后,這部分收入應該被算作廣宣費和業(yè)務招待費的基數。趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容