老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬,在應(yīng)納稅所得額計(jì)算中怎么處理
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
對(duì)于應(yīng)付職工薪酬,題目會(huì)給出稅法允許扣除的金額,對(duì)于企業(yè)當(dāng)期確認(rèn)的成本費(fèi)用超過(guò)稅法允許扣除金額的,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),做納稅調(diào)增處理。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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對(duì)于應(yīng)付職工薪酬,題目會(huì)給出稅法允許扣除的金額,對(duì)于企業(yè)當(dāng)期確認(rèn)的成本費(fèi)用超過(guò)稅法允許扣除金額的,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),做納稅調(diào)增處理。
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