1月份只有進項稅額8442.84,形成了留抵稅額,2月份銷項16680.22進項15474.55,留抵沒用完剩了7237.17,3月份銷項15678.84進項7204.83需要繳稅1236.84。請問1月2月3月的賬務(wù)處理,詳細的會計分錄帶上數(shù)字
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
留抵稅額在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)中核算,不需要單獨進行會計處理的。
3月份做處理
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1236.84
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1236.84
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
留抵稅額在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)中核算,不需要單獨進行會計處理的。
3月份做處理
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1236.84
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1236.84
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因為應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)或是銷項稅額,是三級專欄,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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因為應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)或是銷項稅額,是三級專欄,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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