問題已解決

這個會計分錄分別怎么做

芽芽| 提問時間:12/15 17:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:兼顧顏值和才華的學霸級答疑老師,高級會計師,數(shù)十年考培輔導經(jīng)驗,有系統(tǒng)的理論知識,化繁為簡,輕松攻克各種疑難問題。
已解答1448個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

本題都是基礎業(yè)務,老師給您寫兩個分錄,其他的建議您自己寫一下,然后對一下答案,對于錯誤的不理解的地方針對性的給您解答。

(1)借:原材料300000+1000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)39000+90

貸:應付賬款

(2)借:固定資產(chǎn)600000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)78000

貸:應付票據(jù)678000

祝您學習愉快!

12/15 17:45
芽芽
12/15 19:01
第5至7題呢
郭老師
12/16 09:15

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

(5)借:銀行存款1700000

貸:主營業(yè)務收入1200000

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)500000

(6)借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)65000

貸:銀行存款65000

(7)對于當月應交未交的增值稅:

  借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

    貸:應交稅費——未交增值稅

  對于當月多交的增值稅:

  借:應交稅費——未交增值稅

    貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

第(7)問的數(shù)據(jù)需要綜合考慮上述業(yè)務的分錄,您可以將上面分錄全都寫出來之后確定這里的金額。

祝您學習愉快!

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