問題已解決
老師好,這個紅色分錄不太明白,固定資產清理為什么在貸方?遞延收益為啥在借方
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在處置該設備時,將未攤銷完的遞延收益轉入處置當期的損益。
從19年5月份分攤遞延收益,截至27年4月份,共攤銷了8年*12個月*1.75萬元,即168萬元。未攤銷的部分反向結轉至固定資產清理,遞延收益貸方余額42萬元(210-168)從借方轉出,貸記固定資產清理42.
祝您學習愉快!
01/18 16:50
13938229466
01/18 17:07
老師我的意思是分攤遞延收益的時候,遞延收益在借方,轉銷遞延收益為啥還在借方
歐陽老師
01/18 17:07
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
因為遞延收益是負債類的科目,在收到政府補助時,確認遞延收益在貸方;按月進行分攤,遞延收益減少,會在借方進行分攤;在處置固定資產時,遞延收益貸方還有余額(貸方210-借方168)42萬元,所以結轉時,還是從借方轉出。
祝您學習愉快!
13938229466
01/18 17:41
明白了謝謝老師
歐陽老師
01/18 17:44
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
好的,有問題可以隨時在答疑板提問。
祝您學習愉快!
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