問題已解決

老師,我們公司租的場地要交滯納金,之前付款的時候已經(jīng)計入預付賬款,現(xiàn)在年底應該怎么處理,分錄怎么寫,后期收到滯納金發(fā)票怎么處理,怎么寫分錄

67684531| 提問時間:01/03 17:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看對方給你開的發(fā)票是有沒有包括滯納金的。
01/03 17:10
67684531
01/03 17:12
滯納金發(fā)票應該是分開開具的
宋生老師
01/03 17:16
你好,其實這個按照規(guī)范的做法是應該把滯納金跟場地費一起當作價外費用來開發(fā)票,你們可以進入到管理費用,租賃費貸,銀行存款就好了。
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